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365bet体育平台2016年“三公”经费支出决算情况

  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为262.17万元(其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为237.92万元),决算数为137.72万元,完成预算的52.53%,决算数较上年下降2.75%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为82.45万元(其中一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出年初预算数为70万元),决算数为 75.25万元,完成预算的91.27%,决算数较上年增加447.27%,主要原因是委本级安排了出资监管企业出国出境检查工作。

  (二)公务接待费支出年初预算数为50.54万元(其中一般公共预算财政拨款公务接待费支出年初预算数为45.49万元),决算数为27.49万元,完成预算的54.39%,决算数较上年增加110.17%,主要原因是委本级根据工作任务增加了接待安排。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数129.18万元(其中一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为122.43万元),其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为129.18万元,决算数为 34.98万元,完成预算的27.08%,决算数较上年下降69.53%,主要原因是2016年进行了公车改革,车辆数量减少,另外也加强了车辆管理,用车做了详细规定,减少了不必要的公务用车维护费的发生。